問題已解決

請問老師,我家之前因?yàn)楦膱?bào)表增值稅交多了,現(xiàn)在25行是負(fù)數(shù),這個(gè)月需要交稅,能用之前的抵減嗎?

84785038| 提問時(shí)間:2020 04/10 14:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,可以,是可以抵的
2020 04/10 15:00
84785038
2020 04/10 15:11
怎么抵?填在哪里
立紅老師
2020 04/10 15:15
你好,下期申報(bào)時(shí),這個(gè)在第25行,多繳為負(fù)中,
84785038
2020 04/10 15:23
對啊,那我知道,這個(gè)月要交稅,之前還多交了,怎么抵?
立紅老師
2020 04/10 15:25
你好,比如這個(gè)月要交1000,上個(gè)月多交500,這個(gè)月是按500交稅
84785038
2020 04/10 15:26
那你看申報(bào)表,還讓我交稅啊
立紅老師
2020 04/10 15:32
你好,您看下報(bào)表下面本期應(yīng)繳稅款是負(fù)數(shù),是不交稅的。
84785038
2020 04/10 15:55
不是,劃款里有數(shù)
立紅老師
2020 04/10 16:19
你好,抱歉,這個(gè)就不太清楚了,從上面的報(bào)表上看,是不需要交稅的,是負(fù)數(shù)。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~