問題已解決

請教老師,19年開了一部分商品發(fā)票出去,一直沒有進(jìn)項(xiàng)票,后面也不會再進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)票了,當(dāng)時(shí)是做的應(yīng)付賬款-暫估,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?想把這個(gè)賬調(diào)了繳稅

84785040| 提問時(shí)間:2020 04/10 10:42
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縈縈老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué)您好, 您現(xiàn)在可以將之前的暫估分錄對應(yīng)的做反分錄或者紅沖;另,如果只是因?yàn)闆]有票,但是經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)是真實(shí)的,賬務(wù)上可以作為成本費(fèi)用的。 如果涉及到損益,您所得稅的時(shí)候需要納稅調(diào)增。謝謝
2020 04/10 10:44
84785040
2020 04/10 10:50
老師,開出去的發(fā)票也要不回來了,當(dāng)時(shí)也沒有交貨,就是因?yàn)椴少弳紊嫌羞@些東西,年底交不了貨甲方要求先把票開出去,我還是老老實(shí)實(shí)調(diào)成本繳稅吧,19年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,您可以完整的告我下現(xiàn)在2020年紅沖當(dāng)時(shí)的分錄之后再怎么做賬嗎?
縈縈老師
2020 04/10 10:56
同學(xué)您好, 首先如果成本不是真實(shí)發(fā)票,您就需要調(diào)賬; 如果您是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則直接按之前的分錄做反分錄或者紅沖; 如果是一般會計(jì)準(zhǔn)則,還是按上面的,只是涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整; 19年所得稅匯算,您就按調(diào)整后的成本費(fèi)用填列就行。
84785040
2020 04/10 11:05
老師,我是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,我現(xiàn)在只需要做兩個(gè)事情:1 、紅沖那筆主營業(yè)務(wù)成本和應(yīng)付賬款的分錄 2 、匯算調(diào)增 至于紅沖完在2020年減少的那部分成本會自己算到2020年當(dāng)期的所得稅里 這樣理解對嗎
縈縈老師
2020 04/10 11:23
同學(xué)您好,因?yàn)槟闶切∑髽I(yè)準(zhǔn)則; 您可以, 1,匯算時(shí)去年就按去年的報(bào),分錄調(diào)整:成本調(diào)增到今年; 2、匯算時(shí)去年利潤調(diào)增,分錄調(diào)整:未分配利潤。
84785040
2020 04/10 11:41
老師,您可以把您說的第二點(diǎn)的具體分錄說一下嘛
縈縈老師
2020 04/10 11:53
同學(xué)您好, 涉及損益的通過未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款等 貸:利潤分配-未分配利潤
84785040
2020 04/10 14:33
老師,剛試著做了一下,當(dāng)時(shí)做的是1.借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ;現(xiàn)在全部反向紅沖了之后,應(yīng)付賬款-暫估沒有余額了,做不了這個(gè)未分配利潤的分錄,這應(yīng)該怎么辦?是我做錯了嗎
縈縈老師
2020 04/10 14:36
同學(xué)您好: 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:利潤分配-未分配利潤
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