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個體工商戶,1月開票4萬多是按百分之3稅率,3月開票8千是按百分之1稅率 那么季度申報的時候金額怎么填寫呢

84784976| 提問時間:2020 04/09 22:47
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縈縈老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好,3%的按以前正常申報;1%按以下: 小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次。 注意: 對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。
2020 04/09 22:52
84784976
2020 04/10 08:01
84784976
2020 04/10 08:09
我們是個體戶未達到起征點 不用交稅的,也要這樣填寫那
縈縈老師
2020 04/10 08:19
您好,如果是未達到起征點,填9、10、17、18欄次;應(yīng)將銷售收入與免稅額填寫至的“免稅銷售額”(9欄)、“小微企業(yè)免稅銷售額”(10欄)、 “本期免稅額”(17欄)和“小微企業(yè)免稅額”(18欄)等欄次。
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