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公司購買了稅控盤及維護費怎么做科目
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借:管理費用-辦公費
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍字
借:管理費用-辦公費 借方紅字
2020 04/09 19:12
84785044
2020 04/09 19:43
現(xiàn)在我的賬上是借方,掛著應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅,減免稅款。怎么處理
bamboo老師
2020 04/09 19:46
年末的時候增值稅下三級科目結(jié)平 一起寫分錄
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84785044
2020 04/09 19:51
但是有個問題,增值稅申報還可以減免嗎?
84785044
2020 04/09 19:51
還是說這樣,已經(jīng)減免了,不用管申報的
bamboo老師
2020 04/09 19:55
這個要申報的時候填表減免
84785044
2020 04/09 21:34
就是申報減免的時候再結(jié)轉(zhuǎn)吧?
bamboo老師
2020 04/09 21:36
先申報減免 然后年末的時候把減免稅額科目結(jié)平
84785044
2020 04/09 21:36
好的
bamboo老師
2020 04/09 21:44
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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