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職工發(fā)生的教育經(jīng)費已經(jīng)入帳,專票已經(jīng)認證,后期職工把錢退回,怎么做賬

84785019| 提問時間:2020 04/07 14:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 意思是不報銷的嗎 這筆費用
2020 04/07 14:36
84785019
2020 04/07 14:37
是的,不報,職工自己出錢
meizi老師
2020 04/07 14:46
你好 那你就紅沖之前分錄 和計提分錄即可
84785019
2020 04/07 14:59
進項稅也紅沖嗎
meizi老師
2020 04/07 15:05
你好 你抵扣了的話 要做轉(zhuǎn)出分錄的
84785019
2020 04/07 15:11
好的,開票系統(tǒng)需要做處理嗎
meizi老師
2020 04/07 15:15
你好 需要的 你轉(zhuǎn)出了要做轉(zhuǎn)出分錄 同時申請附表2的轉(zhuǎn)出申報
84785019
2020 04/07 15:19
你好,開票系統(tǒng)需要做什么處理呢
meizi老師
2020 04/07 15:23
你好 看上面已經(jīng)回復你了。 找到附表2 申請轉(zhuǎn)出 找到對應(yīng)欄次
84785019
2020 04/07 15:55
那收回職工的錢怎么寫分錄呢
meizi老師
2020 04/07 16:00
你好 借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬 借管理費用-福利費 貸進項稅轉(zhuǎn)出 借管理費用-福利費 負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)
84785019
2020 04/07 20:12
之前做的分錄全部紅沖,收回職工的錢借方是庫存現(xiàn)金,貸方呢?入什么科目
meizi老師
2020 04/07 20:14
你好 看上面 我給你做了分錄。 1.先做轉(zhuǎn)出:借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 2. 紅沖計提分錄 借管理費用-福利費 負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù) 3. 已經(jīng)收到錢做 借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬
84785019
2020 04/07 20:16
老師,第三筆分錄貸方為什么記在職工薪酬里面,這個不是員工自己交回的錢嗎
meizi老師
2020 04/07 20:17
你好 你之前報銷的時候 沒有走應(yīng)付職工薪酬來做賬嗎 ? 你不是說你報銷了 職工又退你錢嗎 你之前支付的時候做 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 。 現(xiàn)在退回就做相反分錄
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