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老師,公司開業(yè)買贈(zèng)活動(dòng)(買一種酒贈(zèng)送另外一種酒)怎么賬務(wù)處理,客戶不需要開票,分錄可以這樣寫嗎?借銷售費(fèi)用,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

84785032| 提問時(shí)間:2020 04/05 14:07
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您的分錄是不對(duì)的,不能這樣處理,企業(yè)會(huì)多繳納增值稅的。 建議做成正常銷售的分錄,只是金額按折扣銷售處理,這樣就不會(huì)多繳納增值稅了。
2020 04/05 14:09
84785032
2020 04/05 14:11
就是贈(zèng)送的那部分不知道怎么寫分錄
張艷老師
2020 04/05 14:13
借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按購買主要商品的不含稅金額填寫) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品--主要商品 --贈(zèng)送商品 開票按銷售折扣開具
84785032
2020 04/05 14:15
是把贈(zèng)送的直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
張艷老師
2020 04/05 14:16
是的,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
84785032
2020 04/05 14:17
不是應(yīng)該視同銷售的嗎
張艷老師
2020 04/05 14:18
應(yīng)該視同銷售,但這樣會(huì)加大增值稅的金額。如果做折扣銷售納稅籌劃的話,就不會(huì)多繳納增值稅了。
84785032
2020 04/05 14:22
好的,謝謝老師
張艷老師
2020 04/05 14:23
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對(duì)老師的解答滿意的話,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!
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