問題已解決
小規(guī)模增值稅怎么報啊 和 小企業(yè)會記準(zhǔn)則 年報和季報
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 增值稅 如果你沒有超過月10萬季度30萬是免增值稅的。 那么填寫10欄次免稅銷售額即可。 年報的話是企業(yè)所得稅匯算。 你需要去勾選對應(yīng)的表來填報的。 季報按你當(dāng)季度3個月的合計收入、成本等來報 。學(xué)堂都有實操報稅課程的。 你可以去看看
2020 04/01 14:46
84785008
2020 04/01 14:50
3個月就一張發(fā)票 其他是沒票的 那我只填有發(fā)票的那張銷售額嗎 ?老師
年報里面的資產(chǎn)負(fù)債表打開是和去年數(shù)據(jù)一樣的
meizi老師
2020 04/01 14:51
嗯 是的 。 你沒超過就填寫10欄免稅銷售額哈 。 你增值稅申報表的時候 。 你們負(fù)債表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)嗎 你現(xiàn)在是報季報財報是嗎
84785008
2020 04/01 15:08
哦 申報過后資產(chǎn)負(fù)債表打開數(shù)據(jù)沒有了 那我該怎么填呢 老師還有通用申報表 工會經(jīng)費是零申報嗎?
meizi老師
2020 04/01 15:14
你好 你沒保存嗎 工會經(jīng)費你有工資就要申報的 不能0報 。按你應(yīng)發(fā)工資的2%報工會經(jīng)費
84785008
2020 04/01 15:16
我看以前都是零申報的 那怎么辦啊
meizi老師
2020 04/01 15:18
你好 你需要去補報才行的
84785008
2020 04/01 15:21
哦 那就是把工資填在應(yīng)稅項 就可以了嗎 其他還填什么呢
meizi老師
2020 04/01 15:26
嗯 是的 其他公戶經(jīng)費到時會自動出來金額的。你核對金額正確就可以提交申報了
84785008
2020 04/01 15:30
我是填一個季度的 還是填一個月的???還有個減除項不用填嗎?那以前的會計怎么零申報啊 是因為辦稅人是法人的原因嗎 ?
meizi老師
2020 04/01 15:35
你好 你看下你們所屬期 是季報還是月報 因為各地的申報期有差異的。 這個就不清楚你前任是怎么想的。 有工資怎么會0報
84785008
2020 04/01 15:52
哦 。那老師 財務(wù)報表保送與信息采集(小企業(yè)會記準(zhǔn)則)的資產(chǎn)負(fù)債表年報怎么填?。?/div>
meizi老師
2020 04/01 15:59
你好 年報按你們賬上的數(shù)據(jù)來 一般是12月的期末來寫
84785008
2020 04/01 16:09
就是年初余額不變 其他都是按19年數(shù)據(jù)來填嗎 ?
meizi老師
2020 04/01 16:11
你好 是的年初是不會變的
84785008
2020 04/01 16:22
那老師都是按有票的數(shù)據(jù)來填嗎?
84785008
2020 04/01 16:24
而且之前做的都是負(fù)數(shù) 都沒有稅 這個有問題嗎?
meizi老師
2020 04/01 16:25
你好 按你們實際賬上做的 出報表就行了 。真實的業(yè)務(wù)做的就沒什么問題
閱讀 505
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- ●漓江公司對期末結(jié)存存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計量。2017至2021年,有關(guān)甲產(chǎn)品期末計量的資料及相應(yīng)的會計處理如下: (1) 2017年12月31日,甲產(chǎn)品的賬面成本為200萬,可變現(xiàn)凈值是160萬,“存貨跌價準(zhǔn)備”科目期初無余額。 (2) 2018年度,在轉(zhuǎn)出甲產(chǎn)品時,相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)存貨結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)備20萬元。2018年12月31日,甲產(chǎn)品的賬面成本為350萬,可變現(xiàn)凈值是260萬。 13小時前
- 是這樣老師,2020年11月底的時候,公司買了一臺汽車。當(dāng)時就是稅法上有規(guī)定,說可以一次性進(jìn)入成本費用,沖減當(dāng)期的所得稅。當(dāng)時我的會計,就給他處理了,就是直接進(jìn)入這個主營業(yè)務(wù)成本了,把固定資產(chǎn)也沖掉了。這樣做肯定是不對的。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題了,因為也想去做一個納稅調(diào)整。另外呢,在當(dāng)年年報我看當(dāng)時也交的有稅,這東西怎么來做納稅調(diào)整,把它調(diào)對。另外就是進(jìn)行納稅調(diào)整以后,對當(dāng)年那個稅收有沒有影響,或者是還要怎么?當(dāng)時是說,說購入的固定資產(chǎn)不超過500萬的,就是不含房屋和建筑物,就是這類的固定資產(chǎn)可以一次性計入成本費用,也不需要分年度計提折舊,就是分期分年度計提折舊,所以當(dāng)時我就把這個政策理解有誤 16小時前
- 老師,增值稅報表里面有一個增值稅減免稅申報明細(xì)表,這個里面的數(shù)據(jù)是自動生成的嗎 昨天
- 在賣出使用過的轎車時,需要如何確認(rèn)收入? 16天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 16天前