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請問老師 10月份給員工購買的福利 10月份先付款了 11月才來發(fā)票 怎么做分錄呢?
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速問速答十月份你是怎么做的?
2020 04/01 09:20
84785033
2020 04/01 09:23
10月份先計提了 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 付款時 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 到11月時 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 預(yù)付賬款 請問老師是否正確
郭老師
2020 04/01 09:23
如果十月份做賬和你發(fā)票金額一致的話,可以。
84785033
2020 04/01 09:29
一致的 因為有合同 所以明確知道發(fā)票金額是多少 所以不會有出入的
郭老師
2020 04/01 09:29
那就可以這么做
84785033
2020 04/01 09:36
老師 但是之前財務(wù)直接在10月先計提了 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 付款時 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 但是票11月才來的 如果調(diào)整的話怎么處理呢
郭老師
2020 04/01 09:43
借管理費用負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸預(yù)付
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