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請問老師 10月份給員工購買的福利 10月份先付款了 11月才來發(fā)票 怎么做分錄呢?

84785033| 提問時(shí)間:2020 04/01 09:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
十月份你是怎么做的?
2020 04/01 09:20
84785033
2020 04/01 09:23
10月份先計(jì)提了 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 付款時(shí) 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 到11月時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 預(yù)付賬款 請問老師是否正確
郭老師
2020 04/01 09:23
如果十月份做賬和你發(fā)票金額一致的話,可以。
84785033
2020 04/01 09:29
一致的 因?yàn)橛泻贤?所以明確知道發(fā)票金額是多少 所以不會有出入的
郭老師
2020 04/01 09:29
那就可以這么做
84785033
2020 04/01 09:36
老師 但是之前財(cái)務(wù)直接在10月先計(jì)提了 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 付款時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 但是票11月才來的 如果調(diào)整的話怎么處理呢
郭老師
2020 04/01 09:43
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù), 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸預(yù)付
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