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煙酒和茶葉可以開專用發(fā)票么
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速問速答你好,煙酒,茶葉如果是銷售給個(gè)人,應(yīng)當(dāng)開具普通發(fā)票
2020 03/30 15:00
84784947
2020 03/30 15:14
是銷售給公司的,是別人從稅務(wù)局代開的發(fā)票,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我們可以抵扣么
鄒老師
2020 03/30 15:15
你好,煙酒和茶葉購(gòu)進(jìn)用于招待或者職工福利,那是不可以抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額的,應(yīng)當(dāng)開具普通發(fā)票入賬
84784947
2020 03/30 15:17
第十條 一般納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)向購(gòu)買方開具專用發(fā)票。
商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。
增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡(jiǎn)稱小規(guī)模納稅人)需要開具專用發(fā)票的,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開。
銷售免稅貨物不得開具專用發(fā)票,法律、法規(guī)及國(guó)家稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外。
84784947
2020 03/30 15:19
那如果對(duì)方從稅務(wù)局代開了3%的發(fā)票給我們,這邊怎么處理?
鄒老師
2020 03/30 15:19
你好,是針對(duì)上面的回復(fù)有什么疑問嗎?
84784947
2020 03/30 15:24
對(duì)方從稅務(wù)局代開了3%的發(fā)票給我們,我們是用于招待費(fèi)的,這個(gè)票這個(gè)稅額怎么處理?已經(jīng)報(bào)銷過了發(fā)現(xiàn)這個(gè)疑問
鄒老師
2020 03/30 15:25
你好,用于招待的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣,如果抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
84784947
2020 03/30 15:27
如果暫時(shí)還沒有抵扣,是不是直接讓對(duì)方作廢重新開具?可是這是從稅務(wù)局開的,代開的一般都是專票吧?
鄒老師
2020 03/30 15:28
你好,如果暫時(shí)還沒有抵扣是直接讓對(duì)方作廢重新開具
代開也可能是普通發(fā)票的
84784947
2020 03/30 15:31
老師我們也有銷售酒,如果對(duì)方公司要求我們開具專用發(fā)票怎么搞?我們是一般納稅人,我們可以開具么?
鄒老師
2020 03/30 15:32
你好,你單位購(gòu)進(jìn)酒不是自用,而是對(duì)外銷售?
84784947
2020 03/30 15:43
老師,我上面說的是員工過來報(bào)銷的茶葉和酒的發(fā)票,報(bào)銷完之后發(fā)現(xiàn)那個(gè)問題。我現(xiàn)在說的是另外一個(gè)問題,我們是一般納稅人,我們也有銷售酒業(yè)務(wù),從酒廠進(jìn)的酒對(duì)外銷售,有的公司買酒的時(shí)候要求我們開具專票,如果按照規(guī)定我們是不是只能開具普票?
鄒老師
2020 03/30 15:45
你好,你們購(gòu)進(jìn)銷售的酒,可以要求供應(yīng)商開具專用發(fā)票
如果你們銷售的酒對(duì)方是直接消費(fèi)的,應(yīng)當(dāng)開具普通發(fā)票
如果對(duì)方也是購(gòu)進(jìn)然后銷售,那你單位也是可以給對(duì)方開具專用發(fā)票的
84784947
2020 03/30 16:02
老師,如果我們上面的員工拿來的專用發(fā)票報(bào)銷的話,我這邊做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?在申報(bào)表是不是填寫非應(yīng)稅項(xiàng)目用、集體福利、個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額?還有會(huì)計(jì)上面的賬務(wù)處理怎么處理?原來的報(bào)銷單據(jù)是:
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)4660.19
應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng):139.81
貸:銀行存款 4800
轉(zhuǎn)出的分錄: 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 139.81
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 139.81 老師是這樣的么?
鄒老師
2020 03/30 16:04
你好,是這樣做分錄的
是這樣填寫的 (填寫非應(yīng)稅項(xiàng)目用、集體福利、個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額)
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