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實(shí)務(wù)
問題已解決
采購材料,已預(yù)付全款 收到貨物入庫,未收到發(fā)票 如何寫暫估入庫分錄,次月如何沖紅
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速問速答同學(xué)好,暫估時: 借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估
收到發(fā)票時 :借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字)
借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付帳款-XX
2020 03/28 13:56
84784978
2020 03/28 13:57
已經(jīng)付了全款,也是貸:應(yīng)付賬款科目嗎
英老師
2020 03/28 14:01
是的,你前面還有一個借計(jì)應(yīng)付帳款 貸計(jì)銀行存款
84784978
2020 03/28 14:06
我前面是做了借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
英老師
2020 03/28 14:13
那最后那個分錄就貸計(jì)預(yù)付賬款,
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