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小規(guī)?,F(xiàn)在普通發(fā)票和專用發(fā)票都是開具的1%的稅率,請問做賬有變化嗎?是直接做1%還是做3%在進行減免?

84784976| 提問時間:2020 03/27 11:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 是的 3-5月期間的話 都是按1%開票的 。 按1 % 做賬一樣的
2020 03/27 11:21
84784976
2020 03/27 11:23
但是我今天看到稅局公共號推薦的文章,顯示有需要填減免稅額的地方呢
meizi老師
2020 03/27 11:24
你好 為統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作,支持個體工商戶復工復業(yè),貫徹落實相關稅收政策,現(xiàn)就有關稅收征收管理事項公告如下: 一、增值稅小規(guī)模納稅人取得應稅銷售收入,納稅義務發(fā)生時間在2020年2月底以前,適用3%征收率征收增值稅的,按照3%征收率開具增值稅發(fā)票;納稅義務發(fā)生時間在2020年3月1日至5月31日,適用減按1%征收率征收增值稅的,按照1%征收率開具增值稅發(fā)票。 二、增值稅小規(guī)模納稅人按照《財政部?稅務總局關于支持個體工商戶復工復業(yè)增值稅政策的公告》(2020年第13號,以下簡稱“13號公告”)有關規(guī)定,減按1%征收率征收增值稅的,按下列公式計算銷售額: 銷售額=含稅銷售額/(1+1%) 三、增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。 《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為:第8欄=第7欄÷(1+征收率)。 四、增值稅小規(guī)模納稅人取得應稅銷售收入,納稅義務發(fā)生時間在2020年2月底以前,已按3%征收率開具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的,按照3%征收率開具紅字發(fā)票;開票有誤需要重新開具的,應按照3%征收率開具紅字發(fā)票,再重新開具正確的藍字發(fā)票。
84784976
2020 03/27 11:26
賬正常按1%來做,報稅的時候在按3%進行減免嗎?
meizi老師
2020 03/27 11:27
嗯 是的 賬上還是按1%來做賬的 申報按上面的要求來報 體現(xiàn)2%減免情況
84784976
2020 03/27 11:27
好的,謝謝
meizi老師
2020 03/27 11:28
不客氣 幫到你就好
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