問題已解決
老師,公司是受托代加工產(chǎn)品 材料對方提供 我們開具加工費發(fā)票 賬務(wù)處理 1.收到物資:借:受托加工物資 貸:物資款 2.車間加工: 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用 3.完工: 借:庫存商品-受托加工產(chǎn)品 貸:委托加工物資 生產(chǎn)成本 4.交付: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 5.結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣做可以 嗎 物資款應(yīng)該怎么平?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
受托代加工 收到對方原材料是不入賬 計入備查簿登記備查就好了
發(fā)生加工支出的時候
借;生產(chǎn)成本
貸;應(yīng)付職工薪酬等
加工完給對方
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:生產(chǎn)成本
2020 03/26 11:29
閱讀 825