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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,建筑行業(yè),暫估收入入賬,當(dāng)實(shí)際開票時(shí)怎么沖銷暫估收入入賬。
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速問速答你好!沖減當(dāng)期無票收入確認(rèn)有票收入就可以
2020 03/25 13:56
84784979
2020 03/25 14:01
老師,前面已做暫估收入,現(xiàn)在這樣做對(duì)嗎,為啥不對(duì)?
耿老師
2020 03/25 14:15
你好!沒有差額可以這樣處理
耿老師
2020 03/25 14:15
你好!沒有差額可以這樣處理
84784979
2020 03/25 18:30
老師您好,那如果是前面暫估10萬,現(xiàn)在開票5萬,該怎么沖賬呢
耿老師
2020 03/25 19:40
你好,差額5萬需要通過以前年度損益調(diào)整科目。直接調(diào)整差額就可以。
84784979
2020 03/25 19:48
好的,謝謝老師
耿老師
2020 03/25 19:49
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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