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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,有一筆費(fèi)用,已付款但是沒(méi)來(lái)發(fā)票,我做借成本 貸,其他應(yīng)付款可以嗎?
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速問(wèn)速答你好,如果是暫估入賬可以這么處理,等到發(fā)票正式到了直接附在后面,但是這個(gè)間隔最好不要太長(zhǎng)時(shí)間。
2020 03/24 21:57
宇飛老師
2020 03/24 21:58
否則應(yīng)該先掛其他應(yīng)付 貸銀行存款 等到發(fā)票來(lái)了再借成本貸其他應(yīng)付
84784953
2020 03/24 21:59
我們是技術(shù)服務(wù)公司,沒(méi)有產(chǎn)品
84784953
2020 03/24 21:59
這筆費(fèi)用,是這個(gè)月暫時(shí)還沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái),我這樣計(jì)提上可以吧?
宇飛老師
2020 03/24 22:00
這個(gè)和有沒(méi)有產(chǎn)品沒(méi)關(guān)系,就是常規(guī)處理方法,如果直接進(jìn)成本也可以,后面票到了直接附在后面
宇飛老師
2020 03/24 22:01
嗯,可以這么處理,其實(shí)就是暫估入賬。
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