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14. 15日,王平出差歸來,報銷差旅費,余款退回。其中:飛機票5080元;住宿費1433.96元,增值稅稅額86.04元;會務(wù)費1886.79元,增值稅稅額113.21元;市內(nèi)租車費410元;出差補助720元。 (1)如何做會計分錄 (2)這道題涉及哪些原始憑證,這些涉及的原始憑證怎么填

84785005| 提問時間:2020 03/24 10:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銷售費用,5080加1433.96加1886.79加410,加720 進項113.21加86.04 現(xiàn)金 貸其他應收款 原始憑證,用發(fā)票報銷單。
2020 03/24 10:52
84785005
2020 03/24 10:57
差旅費報銷單怎么填啊?
郭老師
2020 03/24 10:59
摘要 出差報銷xx時間 明細飛機票,5080 住宿費1433.96加86.04 會務(wù)費 出租 補助 一次寫下來
84785005
2020 03/24 11:30
老師這些題怎么做會計分錄,和附幾張原始憑證啊
郭老師
2020 03/24 11:33
你好不一樣的問題,重新發(fā)起提問,謝謝。
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