(1)將本專賣店2016年購入的一批收銀設(shè)備 (賬面原價(jià)130000元,已提折舊30000 元),以113000元的價(jià)格售出(含稅),另將兩臺(tái)于2008年10月購入的電腦, 以5150元的價(jià)格 售出(含稅); (2) 購進(jìn)電冰箱150臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)格300000元,已通過認(rèn) 證,因資金周轉(zhuǎn)困難只支付廠商70%的貨款,余款在下月初支付,因質(zhì)量問題,退回從某電冰箱廠本年9月份購進(jìn)的冰箱20臺(tái),每臺(tái)出廠單價(jià)為2260元 (含稅),并取得冰箱廠 開具的紅字發(fā)票 要求:計(jì)算出固定資產(chǎn)的應(yīng)納增值稅并做出分錄 計(jì)算銷售電冰箱的進(jìn)行稅額
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速問速答你好,計(jì)算過程是如下
2020 03/23 16:43
暖暖老師
2020 03/23 16:44
1.113000/1.13*13%+5150/1.03*2%=13150
暖暖老師
2020 03/23 16:46
2.進(jìn)項(xiàng)稅額是300000*13%-2260/1.13*13%*20=33800
暖暖老師
2020 03/23 16:47
應(yīng)交繳納增值稅
13150-33800=20650
暖暖老師
2020 03/23 16:48
負(fù)的這個(gè)數(shù)字應(yīng)該是
84785026
2020 03/23 16:50
老師 您好 第二題的只支付廠商70%的貨款,余款下月支付怎么計(jì)算稅呢
暖暖老師
2020 03/23 16:53
沒有支付的做應(yīng)付賬款,與稅金無關(guān)的這個(gè)
84785026
2020 03/23 16:54
好的 謝謝老師!
暖暖老師
2020 03/23 16:55
不客氣,麻煩給予五星好評(píng)
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- 將本專賣店2016年購入的一批收銀設(shè)備(賬面原價(jià)130000元,已提折舊30000元),113000元的價(jià)格售出;另將兩臺(tái)于2008年10月購入的電腦,以5150元的價(jià)格售出,怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀 97
- 1.某食品公司為增值稅一般納稅人2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批用于生產(chǎn)的花生油含稅金額為54500元;(2)以2元/公斤的價(jià)格向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購草莓2000公斤;(3)購置設(shè)備一臺(tái),取得普通發(fā)票,注明價(jià)款34000元; (4)銷售月餅,取得含稅收入113000元;銷售水果,取得含稅收入90400元(5)銷售方便面,取得含稅收入13560元。 要求:計(jì)算當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅和應(yīng)納增值稅。 125
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- 田企業(yè) 為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅, 本年7月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入12萬元,銷售自己使用 過2年的設(shè)備,取得含稅收入4萬元,購入貨物取得的增值稅 專用發(fā)票上注明金額5萬元、增值稅稅額0.65萬元,則該企 業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅為(萬元。 2234
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