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10月16日,委托丙公司銷售M產(chǎn)品400件,每件成本為70元,合同約定丙公司 按每件110元的價格對外銷售。甲公司按照售價的10%支付手續(xù)費。10月31日,收到丙公 司開具的代銷清單和已經(jīng)稅務機關認證的增值稅專用發(fā)票。丙公司實際對外銷售M產(chǎn)品200 件,應收代銷手續(xù)費2200元,增值稅稅額132元,全部款項尚未結算。這個的分錄該怎么寫啊?

84785020| 提問時間:2020 03/22 10:09
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是需要做委托方還是受托方的賬務處理?
2020 03/22 10:10
84785020
2020 03/22 10:11
委托方
鄒老師
2020 03/22 10:14
你好 ?。?)發(fā)出商品時:   借:委托代銷商品(成本價)     400*70     貸:庫存商品(成本價)       400*70   (2)收到代銷清單時:   借:應收賬款            200*110*1.13     貸:主營業(yè)務收入           200*110       應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)  200*110*13%   借:主營業(yè)務成本     200*70     貸:委托代銷商品    200*70   借:銷售費用       2200 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)132     貸:應收賬款       2332
84785020
2020 03/22 10:15
謝謝老師
鄒老師
2020 03/22 10:15
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84785020
2020 03/22 10:30
12月15日,向丁公司銷售W商品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅價 款30000元,增值稅稅額3900元,該批商品實際成本25000元。銷售商品時,已知丁公 司資金周轉困難,但為了減少庫存仍向丁公司發(fā)貨。老師可以告訴我這個怎么寫嗎
鄒老師
2020 03/22 10:31
你好 借;發(fā)出商品25000元,貸;庫存商品25000元 借;應收賬款3900元,貸;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)3900元
84785020
2020 03/22 10:38
12月3日,因上月29日售出M商品存在質(zhì)量瑕疵,丁公司要求退貨,甲公司同 意其要求并開出增值稅專用發(fā)票(紅字),全部退貨款從應收丁公司款項中扣減。那這個該怎么寫???
鄒老師
2020 03/22 10:40
你好 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
84785020
2020 03/22 10:42
那他之前享受了現(xiàn)金折扣,在發(fā)生銷售退回的時候要不要退回
鄒老師
2020 03/22 10:44
你好,之前的享受的現(xiàn)金折扣也需要一并退回的
84785020
2020 03/22 10:46
要不要重新做個分錄呢?該怎么寫
鄒老師
2020 03/22 10:51
你好,做之前銷售收入,結轉成本,現(xiàn)金折扣的相反分錄就是了
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