問題已解決
我們是建筑企業(yè),別人**到我們公司,公司收反他的費(fèi)用開標(biāo),也就是我的收入,然后我們的建造師出場形成了我們的費(fèi)用,我可不可以這樣做? 主要就是看一下二級科目對不對? 收到收入時 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款一開標(biāo)收入 在開標(biāo)時行成費(fèi)用,我們就 借其他應(yīng)付款一開標(biāo)費(fèi)用 貸銀行存款 之后形成的差額,結(jié)轉(zhuǎn)后 就形成了營業(yè)收入。主要是二級的明細(xì),對還是不對? 還有整個的分錄,是這樣子嗎?
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速問速答你好,同學(xué)。你這二級明細(xì)科目也沒有不對,明細(xì)科目 沒有固定 的要求,你根據(jù)實際情況 核算處理。
你這其他應(yīng)付款,你這收款項和付款應(yīng)該是一樣的科目 。
2020 03/21 12:26
84784947
2020 03/21 12:29
老師,我就是不知道二級科目該怎么設(shè),這個就是我的實際的情況,你能幫我設(shè)個二級科目嗎?我為這個真的很頭疼。
陳詩晗老師
2020 03/21 12:35
我的建議是你這其他應(yīng)付款直接設(shè)置這個**人的名稱 處理。
84784947
2020 03/21 12:44
哦,是哦,豁然開朗,但是麻煩了我們之前平時的明細(xì),沒做好,是個好大的工程呢。
陳詩晗老師
2020 03/21 12:51
這并不影響,這始終 是**不是你企業(yè)的項目。
你直接按**人設(shè)置,
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