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2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.銷售貨物給某企業(yè),取得不含稅銷售收入100萬元,同時取得單獨記賬的貨物包裝物押金10萬元和包裝物租金6.78萬元;2.受托加工應(yīng)稅消費品一批,取得加工費3萬元,開具普通發(fā)票,并代收代繳消費稅2萬元;3.折扣銷售甲產(chǎn)品給A商場,在同一張增值稅專用發(fā)票上注明原銷售額80萬元、折扣額8萬元;另外,銷售給A商場乙產(chǎn)品240件,采取“買一送一”方式,乙產(chǎn)品不含稅每件3600元,所贈送產(chǎn)品的每件不含稅價240元;4.采取以舊換新方式銷售丙產(chǎn)品100件,每件不含稅價6600元,另支付給顧客每件舊產(chǎn)品收購款600元;5.將新研制的一批產(chǎn)品贈送給客戶,成本價20萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格;6.售給本企業(yè)職工外觀損傷的乙產(chǎn)品20件,每件不含稅售價2000元;7.出差人員報銷差旅費8300元,取得住宿費專用發(fā)票注明銷售額2000元,增值稅120元;飛機行程單注明票價和燃油附加費合計3815元,火車票合計547.18元,滴滴打車電子普通發(fā)票注明銷售額518元,稅額15.08元,其他費用1284.28元;求:計算該企業(yè)2019年7月增值稅應(yīng)納稅額。

84785005| 提問時間:2020 03/18 16:49
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,題目的計算過程是
2020 03/18 17:06
84785005
2020 03/18 17:07
2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.銷售貨物給某企業(yè),取得不含稅銷售收入100萬元,同時取得單獨記賬的貨物包裝物押金10萬元和包裝物租金6.78萬元;2.受托加工應(yīng)稅消費品一批,取得加工費3萬元,開具普通發(fā)票,并代收代繳消費稅2萬元;3.折扣銷售甲產(chǎn)品給A商場,在同一張增值稅專用發(fā)票上注明原銷售額80萬元、折扣額8萬元;另外,銷售給A商場乙產(chǎn)品240件,采取“買一送一”方式,乙產(chǎn)品不含稅每件3600元,所贈送產(chǎn)品的每件不含稅價240元;4.采取以舊換新方式銷售丙產(chǎn)品100件,每件不含稅價6600元,另支付給顧客每件舊產(chǎn)品收購款600元;5.將新研制的一批產(chǎn)品贈送給客戶,成本價20萬元,成本利潤率為
暖暖老師
2020 03/18 17:07
1銷賬稅額是100*13%+6.78/1.13*13%
暖暖老師
2020 03/18 17:07
2普通發(fā)票進項稅額不可以抵扣
暖暖老師
2020 03/18 17:14
3的銷項稅額是72*13%+270*3840*13%/10000
暖暖老師
2020 03/18 17:14
4銷賬稅額是7200*100*13%
暖暖老師
2020 03/18 17:15
5繳納的銷項稅20*(1+10%)*13%
84785005
2020 03/18 17:16
老師 您這個答案我看不懂
暖暖老師
2020 03/18 17:16
6繳納的銷賬稅額是20*2000*13%
暖暖老師
2020 03/18 17:17
7可以抵扣的進項稅額3815/1.09*9%+547.18/1.09*9%+15.08
暖暖老師
2020 03/18 17:49
你哪一步看不懂呢?
84785005
2020 03/18 17:51
2 3 4 7 都不是很明白
84785005
2020 03/18 17:57
老師請問這樣做對嗎
暖暖老師
2020 03/18 18:17
第一個租金是含稅的這里
暖暖老師
2020 03/18 18:20
第2的消費稅2不應(yīng)該記入增值稅
暖暖老師
2020 03/18 18:22
第三個是對的你這個
暖暖老師
2020 03/18 18:24
第四個你的計算是正確的
暖暖老師
2020 03/18 18:24
第五個的計算是正確的
暖暖老師
2020 03/18 18:25
第六個也是正確的了
暖暖老師
2020 03/18 18:26
后邊也是對的,就是前兩個有一點錯誤
84785005
2020 03/18 18:30
好的 謝謝老師?
暖暖老師
2020 03/18 18:45
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