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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果應(yīng)付賬款科目余額還剩一些幾角幾分錢(qián),沒(méi)付出去,又沒(méi)有往來(lái)了,想處理掉,怎么處理,借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎
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速問(wèn)速答您好,是的,如果可以不償付的應(yīng)付以及其他應(yīng)付,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
2020 03/18 16:06
84784985
2020 03/18 16:06
那要是多付了幾分錢(qián)了
縈縈老師
2020 03/18 16:07
您好,可以追究責(zé)任的話(huà),補(bǔ)回來(lái)就行了。
84784985
2020 03/18 16:08
幾分錢(qián),肯定不追責(zé)啊
84784985
2020 03/18 16:08
只是想賬務(wù)處理掉
縈縈老師
2020 03/18 16:09
您好,那您就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出把,主要金額也不大。
84784985
2020 03/18 16:12
可不可以多付或少付的用紅字或藍(lán)字沖回呢,因?yàn)檫@是購(gòu)買(mǎi)原材料的貨款,借原材料,貸應(yīng)付賬款,然后紅字或藍(lán)字
縈縈老師
2020 03/18 16:18
您好,您購(gòu)買(mǎi)原材料肯定是開(kāi)票了的,需要按開(kāi)票的金額來(lái)做。
84784985
2020 03/18 16:27
就是可能票多開(kāi)了幾分或者少開(kāi)了幾分這種情況,付款又按照實(shí)際付的這種啊
縈縈老師
2020 03/18 16:30
您好,如果是這樣的話(huà),入賬按票,付款和入賬的差額先掛往來(lái)科目,期末的時(shí)候一起調(diào)整入損益。
84784985
2020 03/18 16:32
發(fā)票開(kāi)了就掛賬了,款也付了,現(xiàn)在沒(méi)供應(yīng)往來(lái)了,現(xiàn)在科目余額剩了幾分幾角的樣子要處理掉,到底怎么掛
縈縈老師
2020 03/18 16:39
您好,我已經(jīng)說(shuō)的很明確了,您的采購(gòu)價(jià)值要按開(kāi)票的金額來(lái),如果是少付了幾分錢(qián),您可以做到您的營(yíng)業(yè)外收入中去,當(dāng)成您的利的;如果是多付了,無(wú)法收回,您可以當(dāng)成您的損失,計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出中去。
剛才讓您掛往來(lái),是因?yàn)槿绻鷨挝徊恢挂淮芜@樣的情況,您可以通過(guò)往來(lái)先轉(zhuǎn),年底在調(diào)到營(yíng)業(yè)外收支中去。
84784985
2020 03/18 16:45
比如,多付,借其他應(yīng)收,貸應(yīng)付,借營(yíng)業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收
縈縈老師
2020 03/18 16:49
您好,
如果您是想年底一次調(diào)整的話(huà);多付的:借:其他應(yīng)收(差額) 應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 年底:借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收
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