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老師好,怎樣調(diào)整19年年初余額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從18年結(jié)轉(zhuǎn)至19年的金額有幾處都不對,應(yīng)收賬款多記了,可以在19年年末做以前年度損益調(diào)整嗎

84784959| 提問時間:2020 03/17 09:38
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
你是2018年的 在2019年做的話要 以前年度損益調(diào)整 如果是2019年的在當(dāng)年做的話正常做,不需要以前年度損益調(diào)整
2020 03/17 09:39
84784959
2020 03/17 09:46
老師,我不是很明白,我現(xiàn)在想做在2019年里面
馬老師
2020 03/17 09:48
就是如果是損益類的科目 跨年了你就計入到以前年度損益 如果沒有跨年就該怎么做怎么做 不是損益科目的調(diào)整的話就直接和平時一樣正常做
84784959
2020 03/17 10:14
都不是損益類科目,正常該沖什么科目呢,比如應(yīng)收賬款多記了,應(yīng)付職工薪酬社保多記了
馬老師
2020 03/17 10:31
你具體問題說具體 應(yīng)收到底是因為什么記多了 當(dāng)時是怎么記賬的
84784959
2020 03/17 11:07
之前會計給我留下的,他給我留了一個總金額,我把19年賬做完后,發(fā)現(xiàn)多了幾百塊,我想把應(yīng)收做平現(xiàn)在
馬老師
2020 03/17 11:08
那你就把問題先查清楚 要對癥下藥 而不是直接想怎么調(diào)整就調(diào)整
84784959
2020 03/17 11:17
之前都是亂賬,19年期初金額都是她給的
馬老師
2020 03/17 11:25
那以前的賬呢 總不能隨便調(diào)了吧 那你這樣說 你有啥依據(jù)說目前的應(yīng)收金額就一定是錯的
84784959
2020 03/17 11:28
好吧,我在查查,謝謝老師
馬老師
2020 03/17 11:29
嗯 你要調(diào)整是要有根據(jù)的 這是職業(yè)道德 也是謹(jǐn)慎性 萬一你給人家整錯了 但是剛好這一筆老板是記得的 人家心里或者私下都是有本賬的
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