問題已解決

老師小規(guī)模納稅人季度銷售沒有超過30萬(wàn),但是開了專票,請(qǐng)問增值稅和附加稅怎么計(jì)算?老師 小規(guī)模納稅人申請(qǐng)開具了專票,那么這個(gè)季度的增值稅沒超過30萬(wàn)是不是全部都要申報(bào)?如果以后沒有開具專票增值稅還是按照30萬(wàn)免稅嗎?

84784992| 提問時(shí)間:2020 03/16 10:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,專票不免稅,附加稅=實(shí)際交的增值稅*附加稅率
2020 03/16 10:35
玲老師
2020 03/16 10:35
超過30萬(wàn)是全額納增值稅
84784992
2020 03/16 10:36
開了專票也有普票合計(jì)金額都沒有超過30萬(wàn)也是全額交稅嗎?
玲老師
2020 03/16 10:49
開了專票是不免稅的,免稅的30萬(wàn)包括專票金額
84784992
2020 03/16 11:14
來了普票的那部分要交稅嗎?
玲老師
2020 03/16 11:17
企業(yè)收到發(fā)票是不交稅的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~