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想咨詢一下, 小規(guī)模物業(yè)公司收的水費,差額計稅的話,差額是負數(shù)會計科目如何寫?

84784966| 提問時間:2020 03/15 17:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,成本大于收入的嗎
2020 03/15 17:50
84784966
2020 03/15 17:52
是的,成本大于收入了,不用交增值稅那我會計分錄應(yīng)該如何做呀
郭老師
2020 03/15 17:53
不合理了 怎么賠錢 你們頂多0利潤 是不是自己用的也做了成本
84784966
2020 03/15 17:54
不是,是物業(yè)公司收的水費,它就是有差額,收到的費用票金額大于了我當月收的水費金額
84784966
2020 03/15 17:56
開進來的水費發(fā)票,就是一個金額,沒有分開具體的哪個用戶什么的
郭老師
2020 03/15 17:56
借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀存
84784966
2020 03/15 18:04
我也是這樣做的,但是這樣不是就抵減了當月的增值稅?按道理這種情況是不交增值稅,但是這樣做就成了抵減了增值稅,沒有影響嗎?
郭老師
2020 03/15 18:18
差額計稅的 本來就可以收入-成本繳納增值稅
84784966
2020 03/15 18:23
它還有其他正常收入,物業(yè)費什么的
郭老師
2020 03/15 18:24
其他的不差額的 不能抵扣的
84784966
2020 03/15 18:26
對啊,所以我這個會計分錄應(yīng)該怎么做呀?嗚嗚嗚
84784966
2020 03/15 18:29
有什么更好的建議嗎?當它季度成本大于收入時,我能把成本的稅款寫成跟水費的增值稅一樣嗎?這樣水費那部分的稅金就是0
郭老師
2020 03/15 18:30
單獨做 其他的不影響的 上面分錄不是嗎 應(yīng)交稅費借方余額以后抵扣
84784966
2020 03/15 18:33
就是把它放在應(yīng)交增值稅科目里面,正常收入的放在未交增值稅里面,是吧?
84784966
2020 03/15 18:34
這個余額就在本年內(nèi)可以抵扣,跨年就不能抵扣了,是吧
郭老師
2020 03/15 18:38
你們用不到其他科目 只有一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方余額表示多交的
郭老師
2020 03/15 18:38
一直都可以抵扣的,
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