問題已解決
老師您好,上年進(jìn)項(xiàng)留抵1000,這個月銷項(xiàng)50,請問需要做會計處理嗎?如果需要分錄怎么寫?請問年未是不是都需要把進(jìn)、銷項(xiàng)稅各科目的余額,全部轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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速問速答你好,留底部分是留在進(jìn)項(xiàng)稅額的
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))50
其余沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)在下期繼續(xù) 抵扣
2020 03/13 15:28
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