問題已解決

老師您好,上年進(jìn)項(xiàng)留抵1000,這個月銷項(xiàng)50,請問需要做會計處理嗎?如果需要分錄怎么寫?請問年未是不是都需要把進(jìn)、銷項(xiàng)稅各科目的余額,全部轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?

84785027| 提問時間:2020 03/13 15:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,留底部分是留在進(jìn)項(xiàng)稅額的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))50 其余沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)在下期繼續(xù) 抵扣
2020 03/13 15:28
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~