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匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)有不該確認(rèn)成本的多入成本了,怎么調(diào)整?原因是這筆成本沒有對應(yīng)的收入確認(rèn)。

84784996| 提問時(shí)間:2020 03/12 20:30
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,那您就在2020年沖減以前多計(jì)的成本,然后會(huì)算清繳的時(shí)候可以在跨年度調(diào)整項(xiàng)目里面體現(xiàn)
2020 03/12 20:31
84784996
2020 03/12 20:36
你好具體是怎么操作,分錄,和報(bào)稅表里怎么填寫?
文老師
2020 03/12 20:49
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配--未分配利潤 申報(bào)體現(xiàn)在納稅調(diào)整明細(xì)表的跨年度調(diào)整項(xiàng)目里面調(diào)減成本
84784996
2020 03/12 20:55
你好,老師,我們是工程裝飾行業(yè),19年有一個(gè)項(xiàng)目未開票,也沒有收入款項(xiàng),但是老板卻把材料采購成本都入賬了,導(dǎo)致成本過高,沒有對應(yīng)收入,我這個(gè)怎么調(diào)整呢。
84784996
2020 03/12 21:33
老師您好,像這樣沒有對應(yīng)收入的采購成本從公司已經(jīng)支付了,怎么填整成本呢?
文老師
2020 03/12 21:59
您原來是怎么做的
84784996
2020 03/12 22:07
借工程施工-合同成本-材料 貸銀行存款/應(yīng)付賬款
文老師
2020 03/12 22:11
那您這還沒有記入成本,不需要調(diào)整
84784996
2020 03/12 22:13
原來的財(cái)務(wù),有多少成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,卻沒有對應(yīng)的收入。有些沒結(jié)轉(zhuǎn)的,那一直掛在存貨里嗎?
84784996
2020 03/12 22:18
之前財(cái)務(wù)都沒有分項(xiàng)目核算。也沒有按收入配比結(jié)轉(zhuǎn)成本,每個(gè)月把存貨都結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我來了之后才做了分項(xiàng)目核算,發(fā)現(xiàn)好多成本沒有收入。而且以后也不會(huì)有收入入賬。這應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
文老師
2020 03/12 22:29
假如確定以后沒有收入入賬的話,那您就不調(diào)整出來了
84784996
2020 03/12 22:57
一直掛在存貨沒問題嗎?
文老師
2020 03/12 23:27
掛在存貨了,您以后有沒有收入確認(rèn)了,以后會(huì)有問題的
84784996
2020 03/12 23:39
老師,那我應(yīng)該怎么處理啊?已經(jīng)確認(rèn)沒有收入了,那已經(jīng)入賬工程施工科目和應(yīng)付款科目的,怎么調(diào)整出來?。?/div>
文老師
2020 03/13 12:04
您好,您這是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎
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