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我們公司采購的商品,沒有直接入庫到我們公司,直接給客戶送過去了,這件商品怎么做賬?

84784986| 提問時間:2020 03/12 17:23
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個需要過下庫存商品才可以
2020 03/12 17:25
maize老師
2020 03/12 17:27
好的我先回復別的學員了
maize老師
2020 03/12 17:32
你們這個設計發(fā)生開發(fā)票嗎,那這個結(jié)轉(zhuǎn)成本,
maize老師
2020 03/12 17:38
我問的是業(yè)務發(fā)生么,設計這個服務提供給客戶沒,
maize老師
2020 03/12 17:54
那這個相關設計人員工資這個可以做主營業(yè)務成本下面
maize老師
2020 03/12 18:03
是的,可以的,這個。不過這個不能跨年
maize老師
2020 03/12 18:11
跨年成本需要做以前年度損益調(diào)整 ,
maize老師
2020 03/12 18:25
是的,跨年做以前年度損益調(diào)整
maize老師
2020 03/12 18:34
這個記得先做賬上,跨年的時候先做12月賬上,后面取得發(fā)票,差額可以通過以前年度損益調(diào)整 這個調(diào)
maize老師
2020 03/12 19:01
好的,我先回復別的學員了
84784986
2020 03/12 17:27
84784986
2020 03/12 17:27
我們通過設計給客戶開的發(fā)票,確認收入時,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
84784986
2020 03/12 17:34
開發(fā)票了已經(jīng)
84784986
2020 03/12 17:47
發(fā)生了,都結(jié)束了
84784986
2020 03/12 17:55
貸:應付職工薪酬嘛?
84784986
2020 03/12 17:57
如果提成工資不知道,可以不結(jié)轉(zhuǎn)不,以后知道了工資的時候再計提
84784986
2020 03/12 18:06
為什么不能跨年啊?
84784986
2020 03/12 18:13
暫估的成本跨年了,后期收到發(fā)票,要做到以前年度損益調(diào)整嗎
84784986
2020 03/12 18:26
84784986
2020 03/12 18:35
好的
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