問題已解決
老師,你好,請問上期留底的稅額,本期抵扣怎么賬務(wù)處理
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速問速答你好,按銷項稅額減掉進(jìn)項稅額再減掉期初留底的差額轉(zhuǎn)入款交增值稅就可以
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn))
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020 03/09 14:22
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