問(wèn)題已解決

老師你好,我的應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方,要怎么處理呢?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/08 17:16
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,只要明細(xì)科目余額是正常的,不用處理,可以先對(duì)明細(xì)科目進(jìn)行核對(duì)下
2020 03/08 17:17
84784978
2020 03/08 17:23
不需要轉(zhuǎn)出嗎?
小葉老師
2020 03/08 17:27
應(yīng)交增值稅月末正常轉(zhuǎn)出處理
84784978
2020 03/08 17:50
老師,你能把分錄告訴我一下嗎
小葉老師
2020 03/08 18:01
對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目;對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
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