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當(dāng)我購進(jìn)原材料時(shí),要付的進(jìn)項(xiàng)稅科目,為什么也是在借方的?老師? 自我理解:進(jìn)項(xiàng)稅屬于應(yīng)交稅費(fèi),屬于負(fù)債,負(fù)債增加,應(yīng)該記貸方才對啊。??

84785013| 提問時(shí)間:2020 03/05 15:05
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)是可以抵減需要繳納的增值稅的,這個(gè)是抵減應(yīng)交稅費(fèi)的,所以在借方體現(xiàn)
2020 03/05 15:06
84785013
2020 03/05 15:41
為什么能抵減就在借方的?抵減 就是減去了,要減去才能抵,不是更應(yīng)該在貸方?
辜老師
2020 03/05 15:43
你確認(rèn)收入,確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅,這個(gè)是在貸方,這個(gè)是要交稅,所以是貸方表示增加 你現(xiàn)在是取得進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)可以抵減要交的銷項(xiàng)稅,所以是在借方,貸方—借方,才是真正需要繳納的增值稅
84785013
2020 03/05 15:56
哦哦,是不是可以這樣理解:如果我的進(jìn)項(xiàng)稅(屬于應(yīng)交稅費(fèi)),一直不停記在貸方,那我的分錄就永遠(yuǎn)不可能表示為進(jìn)銷相抵了,所以,一見到進(jìn)項(xiàng)稅就要放在借方,表示相抵扣?
辜老師
2020 03/05 16:01
是的,你的理解是對的
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