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老師,商場(chǎng)預(yù)付卡計(jì)入其他應(yīng)付款-預(yù)付款可以不

84784994| 提問時(shí)間:2020 03/05 14:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們是購(gòu)買預(yù)付卡 做借預(yù)付賬款貸銀行存款
2020 03/05 14:07
84784994
2020 03/05 14:15
老師,我去年12月份有一張發(fā)票作廢了,但是當(dāng)時(shí)不知道,我已經(jīng)在12月份入賬了,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅了,1月份我怎么沖呢,分錄怎么寫
meizi老師
2020 03/05 14:19
你好 那你1月做以前年度損益來沖就行了。 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
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