問題已解決

現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計抵減時進(jìn)項大于銷項有留抵稅額時 加計抵減的10%也一起留抵嗎?如果一起留抵納稅申報表主表留抵稅額欄是要兩者相加嗎?

84784961| 提問時間:2020 03/02 19:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好, 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計抵減時進(jìn)項大于銷項有留抵稅額時 加計抵減的10%也一起留抵嗎?可以留抵, 如果一起留抵納稅申報表主表留抵稅額欄是要兩者相加嗎?——不是的,是進(jìn)項稅產(chǎn)生的留抵稅額,這部分加計留抵稅在賬上不體現(xiàn)的,是在交稅時直接抵減應(yīng)納稅額,就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業(yè)外收入或其他收益
2020 03/02 19:36
84784961
2020 03/02 19:43
好的,謝謝老師
立紅老師
2020 03/02 19:50
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~