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老師,我印花稅可以不計提,直接入管理費(fèi)用嗎?我們是根據(jù)開票金額繳的

84785030| 提問時間:2020 03/02 15:31
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,應(yīng)當(dāng)要需要計提的。因為比如2月份的開票金額和印花稅是3月才繳納的,所以要計提的。
2020 03/02 15:35
84785030
2020 03/02 15:40
分錄怎么做?是通過管理費(fèi)用還是營業(yè)稅金及附加
微微老師
2020 03/02 15:41
借;營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
84785030
2020 03/02 15:45
我以前直接入管理費(fèi)用了,這樣做是不對嗎?
微微老師
2020 03/02 15:45
恩恩,是的,不應(yīng)該這樣做的。
84785030
2020 03/02 15:49
嗯!好吧!那我2019年12月份也沒有計提印花稅,我是不是需要補(bǔ)計提一下,直接沖減未分配利潤可以嗎?
微微老師
2020 03/02 15:57
如果金額不大,也可以不需要調(diào)整。
84785030
2020 03/02 15:59
467元錢。如果我調(diào)整了,是不是匯算清繳時需要調(diào)減?。?/div>
微微老師
2020 03/02 16:02
嗯嗯呢,是的,跨年調(diào)賬需要走以前年度損益調(diào)整的科目的。建議這點(diǎn)錢就不要處理了。
84785030
2020 03/02 16:07
嗯!好的。
微微老師
2020 03/02 16:10
恩恩,祝您工作順利,身體健康
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