問題已解決
本月銷貨退回,上月已做應收賬款,上月已結轉本年利潤,本月怎么做會計分錄
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速問速答你好,直接這個月紅沖就可以了,只做紅沖分錄就可以了,借應收(負數(shù))貸主營業(yè)務收入貸銷項也都是負數(shù)
然后結轉成本也負數(shù)
2020 03/02 08:25
84785037
2020 03/02 08:28
那我上個月已經(jīng)結轉到本年利潤的銷成本不用做處理嗎?
樸老師
2020 03/02 08:31
嗯,這個不用管的哦,這個月的紅沖會沖銷這個月的收入的,不是跨年的不用做
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