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其他應(yīng)付款應(yīng)付轉(zhuǎn)收入 預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做賬
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速問速答其他應(yīng)付款應(yīng)付轉(zhuǎn)收入 預(yù)算會(huì)計(jì)不需要做賬
2020 03/01 17:41
84785025
2020 03/01 17:51
其他應(yīng)付款是往年已經(jīng)確認(rèn)了費(fèi)用的,本來(lái)應(yīng)該在付款時(shí)做預(yù)算會(huì)計(jì)確認(rèn)預(yù)算支出(那么資金來(lái)源肯定是之前已經(jīng)確認(rèn)了預(yù)算收入的納入預(yù)算管理的資金?,F(xiàn)在不付款了,制度不允許直接沖減費(fèi)用,而是確認(rèn)為其他收入(應(yīng)該是考慮跨期)。預(yù)算會(huì)計(jì)不做嗎?如果是之前沒有納入預(yù)算的其他應(yīng)付款不再支付,轉(zhuǎn)為其他收入的話,預(yù)算會(huì)計(jì)也應(yīng)該同步確認(rèn)其他預(yù)算收入才合適。這應(yīng)該是怎么做賬呢
紫藤老師
2020 03/01 17:52
其他應(yīng)付款應(yīng)付轉(zhuǎn)收入
借其他應(yīng)付款 貸 其他收入 借 資金結(jié)存 貸 其他預(yù)算收入
84785025
2020 03/01 17:57
老師這個(gè)資金結(jié)存是不是存在重復(fù)記賬了?
紫藤老師
2020 03/01 17:58
資金結(jié)存不存在重復(fù)記賬了,資金結(jié)存 是預(yù)算會(huì)計(jì)
紫藤老師
2020 03/01 17:59
往來(lái)款沒有對(duì)應(yīng)的預(yù)算會(huì)計(jì)科目的
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