問題已解決
如果其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費有期末余額,那么用什么科目調(diào)賬???就是計提的數(shù)跟預(yù)交的數(shù)不一樣,用什么科目調(diào)賬???
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你之前計提是怎么做的分錄?
2020 02/27 23:30
84784971
2020 02/27 23:32
借管理費用-工會經(jīng)費,貸其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費
小云老師
2020 02/27 23:51
你是多計提了的話反分錄沖銷,如果跨年了用以前年度損益調(diào)整
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