問題已解決
稅控盤維護費抵扣時分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入 這樣有錯嗎
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速問速答購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
服務(wù)費的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2020 02/21 10:31
84784996
2020 02/21 10:47
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅是月底處理還是年末呀
玲老師
2020 02/21 11:02
年底 做平這個科目就可以的
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