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你好,有加計扣除和進項,遇到免稅的情況,應(yīng)該怎么做分錄,增值稅和附加稅還需要和以前一樣計提嗎

84785010| 提問時間:2020 02/17 11:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,免稅了還咋加計扣除,他倆只能選一個
2020 02/17 11:06
84785010
2020 02/17 11:59
加計扣除不應(yīng)該和進項稅額有關(guān)嗎?進項稅額*15%呀,為什么免征了增值稅,不能享用加計扣除,那這樣的話,報稅也不能報哦
樸老師
2020 02/17 12:03
你都免稅了就是沒有銷項,沒有銷項怎么用進項抵扣
84785010
2020 02/17 13:37
那這個月認證了進項發(fā)票的也不用計提加計扣除了嗎?那進項稅應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?老師
樸老師
2020 02/17 13:45
你應(yīng)該加計扣除的還是可以加計扣除,結(jié)轉(zhuǎn)進項留抵就可以了
84785010
2020 02/17 13:55
免稅情況下這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項-加計扣除) 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅費) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅費) 貸:營業(yè)外收入
樸老師
2020 02/17 13:57
嗯,你免稅的對應(yīng)的進項要轉(zhuǎn)出的,也不能加計扣除
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