问题已解决
請問如何處理,18年與19年一直未進行無形資產(chǎn)攤銷,補提無形資產(chǎn)攤銷



你好,
借:以年的度損益調(diào)整
貸:累計攤銷
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2020 02/16 14:28

84784964 

2020 02/16 14:39
老師,請問未盈利,利潤分配為負數(shù),也是這樣做嗎?

84784964 

2020 02/16 14:40
請問以前年度損益的金額是18年的攤銷金額跟19年的攤銷金額之和嗎?

立紅老師 

2020 02/16 14:40
你好,是的,是這樣的。未盈利我們是把沒有計提攤銷部分的虧損額轉(zhuǎn)入利潤分配,現(xiàn)在將補提的攤銷額轉(zhuǎn)入利潤分配。

84784964 

2020 02/16 14:48
好的,謝謝老師

立紅老師 

2020 02/16 14:51
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
