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請問如何處理,18年與19年一直未進行無形資產(chǎn)攤銷,補提無形資產(chǎn)攤銷

84784964| 提问时间:2020 02/16 14:26
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立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好, 借:以年的度損益調(diào)整 貸:累計攤銷 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020 02/16 14:28
84784964
2020 02/16 14:39
老師,請問未盈利,利潤分配為負數(shù),也是這樣做嗎?
84784964
2020 02/16 14:40
請問以前年度損益的金額是18年的攤銷金額跟19年的攤銷金額之和嗎?
立紅老師
2020 02/16 14:40
你好,是的,是這樣的。未盈利我們是把沒有計提攤銷部分的虧損額轉(zhuǎn)入利潤分配,現(xiàn)在將補提的攤銷額轉(zhuǎn)入利潤分配。
84784964
2020 02/16 14:48
好的,謝謝老師
立紅老師
2020 02/16 14:51
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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