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小規(guī)模跨年紅沖普票怎么做賬

84784983| 提問時間:2020 02/14 15:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 你去年怎么做賬的 你需要寫下分錄 看下怎么紅沖
2020 02/14 15:17
84784983
2020 02/14 15:39
以前都沒做賬的
84784983
2020 02/14 15:39
票據(jù)不全,今年才開始做
meizi老師
2020 02/14 15:40
你好 你們正常企業(yè) 你要開票出去 你沒做賬嗎?不是要報(bào)稅的嗎? 去年應(yīng)該做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在跨年紅沖 應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整來紅沖的
84784983
2020 02/14 15:42
這個是去年開廢的一張發(fā)票,忘記了沒點(diǎn)作廢
84784983
2020 02/14 15:42
打印機(jī)打錯行了,沒作廢
meizi老師
2020 02/14 15:43
既然忘記作廢了說明沒有作廢 你還得需要正常做賬報(bào)稅的 今年紅沖的 你再走以前年度損益調(diào)整來紅沖處理的。
84784983
2020 02/14 15:52
那一月份的活動收入,這個月開發(fā)票應(yīng)該怎么做賬,錢還沒收回
meizi老師
2020 02/14 15:55
你好 1. 如果是你1月的收入 那么你1月就需要先做無票收入 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2. 2月開票 沖無票收入 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 3.同時在按開票做一筆:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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