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老師好,去年的 通行費 發(fā)票,去年未入賬、未認(rèn)證抵扣,在本月認(rèn)證抵扣,如何做賬?
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速問速答借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,報銷做借其他應(yīng)付款貸銀行
2020 02/08 14:20
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老師好,去年的 通行費 發(fā)票,去年未入賬、未認(rèn)證抵扣,在本月認(rèn)證抵扣,如何做賬?
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