問(wèn)題已解決

老師你好,請(qǐng)問(wèn)增值稅附加稅可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納嗎?或者下月補(bǔ)計(jì)提,下月繳納?謝謝

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/08 13:33
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)看公司核算規(guī)定,一般其實(shí)是當(dāng)月計(jì)提次月報(bào)稅繳納,不會(huì)在一個(gè)月里,但是如果放在一個(gè)月里計(jì)提并繳納的好處就是不用調(diào)整,建議如果公司不是上市公司這種有嚴(yán)格信息披露要求的,本著便捷原則就當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,但是年末要和核對(duì)下科目余額表,已經(jīng)計(jì)提的和已經(jīng)繳納的是否有誤。
2020 02/08 13:38
84784974
2020 02/08 13:52
那會(huì)不會(huì)存在收入費(fèi)用不配比的情況,是否違反會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呀?謝謝
宇飛老師
2020 02/08 14:21
增值稅不涉及損益呀,只是嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是要先計(jì)提的,所以我說(shuō)是看你們公司核算規(guī)定,如果是非上市公司只要自己能夠核算清楚就可以了。
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