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以前做了未開票收入,現(xiàn)在客戶找來要開票,這種怎么處理?

84785016| 提問時(shí)間:2020 02/08 01:16
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在你正常開具發(fā)票,如果說那以前做了未開票收入已經(jīng)繳納了稅,現(xiàn)在開發(fā)票里不用再交稅了,申報(bào)的時(shí)候你就是減少你的未開票收入,增加你的開票收入。
2020 02/08 01:45
84785016
2020 02/08 10:37
如果當(dāng)期沒有未開票收入,那這個(gè)怎么處理呢
陳詩晗老師
2020 02/08 10:39
這樣的呀,你的未開票收入就是負(fù)數(shù)呀,減少呀。
84785016
2020 02/08 11:13
不能填負(fù)數(shù)吧?
陳詩晗老師
2020 02/08 11:37
如果說你檔期沒有未開票收入,那么你在申報(bào)的時(shí)候就是負(fù)數(shù)。
84785016
2020 02/08 13:21
負(fù)數(shù)是申報(bào)不了的
陳詩晗老師
2020 02/08 13:22
如果是上月或以前月度申報(bào)了未開票收入,這個(gè)月把以前不開票收入又補(bǔ)開了增值稅發(fā)票,是可以在填制增值稅申報(bào)附表(一)時(shí),是可以在此行次填寫負(fù)數(shù),不過你要寫申報(bào)說明備查。
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