問題已解決

老師,見下圖,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅期末出現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么做審計(jì)調(diào)整呢?如果是重分類是這樣么: 借:其他流動(dòng)資產(chǎn)37,422.84 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅37,422.84 一下子把負(fù)數(shù)重分類么? 那這里的未交增值稅就不用管它了是么?

84785025| 提問時(shí)間:2020 02/03 23:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
未交增值稅沒有余額的 你減免稅金是金稅盤減免的是嗎 你借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)236679.32 貸進(jìn)項(xiàng),238869.38 減免稅款760 都是三級科目 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底
2020 02/03 23:44
84785025
2020 02/04 09:42
是不是這么做審計(jì)調(diào)整分錄,只要調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅金這2個(gè)負(fù)數(shù)就可以是么,是不是這么做: 借:其他流動(dòng)資產(chǎn) 238,869.68 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 238,869.68 借:其他流動(dòng)資產(chǎn) 760 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免稅金 760 那個(gè)減免稅金本期發(fā)生的280是稅控服務(wù)費(fèi),賬里面的做法見下圖:
郭老師
2020 02/04 09:43
不要做其他流動(dòng)資產(chǎn) 重分類是軟件自動(dòng)的,不需要做分錄的 應(yīng)交稅費(fèi)不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù),自動(dòng)重分類的
84785025
2020 02/04 10:09
我們是要做審計(jì)調(diào)整,具體調(diào)整分錄是這么做么,想請教下;企業(yè)賬面自己會處理
郭老師
2020 02/04 10:10
銷項(xiàng)236679.32 貸進(jìn)項(xiàng),238869.38 減免稅款760 都是三級科目 最后把37422.84放到其他流動(dòng)資產(chǎn)
84785025
2020 02/04 10:11
那我看了下,好像如果我做以上2筆調(diào)整,有一部還是有負(fù)數(shù)的,那我是直接將負(fù)數(shù)余額全部調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn),是么
郭老師
2020 02/04 10:12
我做的分錄不是讓你變正數(shù)的 是讓你的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),減免稅款沒有余額 這些科目年末都是沒有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2020 02/04 10:13
只做我上面的分錄 不需要做其他流動(dòng)資產(chǎn) 也沒有其他流動(dòng)資產(chǎn)科目 就跟應(yīng)付應(yīng)收重分類一樣的
84785025
2020 02/04 10:16
好的,謝謝老師,就是這樣吧 借:其他流動(dòng)資產(chǎn) 37,422.84 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅236,679.32 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅238,869.68 -減免稅金760 -轉(zhuǎn)出未交增值稅34,472.48
郭老師
2020 02/04 10:17
銷項(xiàng)236679.32 貸進(jìn)項(xiàng),238869.38 減免稅款760 都是三級科目 最后把37422.84放到其他流動(dòng)資產(chǎn) 2020-02-04 10:10:30 最后報(bào)表把37422.84放到其他流動(dòng)資產(chǎn) 不做分錄
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