問題已解決

去年計提工資多了應(yīng)該怎么調(diào)整,我計提的是借:管理費(fèi)用~工資,貸:應(yīng)付職工薪酬

84784959| 提問時間:2020 02/03 10:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!多計提的沖減,借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2020 02/03 10:59
84784959
2020 02/03 11:12
84784959
2020 02/03 11:12
是這樣嗎
宋生老師
2020 02/03 11:13
你好!以前年度損益最終結(jié)轉(zhuǎn)的時候,轉(zhuǎn)入利潤分配科目
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~