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實(shí)務(wù)
問題已解決
跨年度少計(jì)提工資,怎么處理??
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答賬務(wù)處理如下:
借:銀行存款/其他應(yīng)付款等
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:未分配利潤
少計(jì)提就是發(fā)放工資時(shí),應(yīng)付職工薪酬科目有借方余額吧.如果是的:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付職工薪酬
同時(shí):
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2020 01/22 14:03
84784948
2020 01/22 14:45
那這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目是設(shè)在損益類科目嗎?
venus老師
2020 01/22 15:14
你好,這個(gè)以前年度損益調(diào)整軟件里面是一級科目應(yīng)該增加不了吧
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