問題已解決

跨年度少計(jì)提工資,怎么處理??

84784948| 提問時(shí)間:2020 01/22 14:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款/其他應(yīng)付款等 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤 少計(jì)提就是發(fā)放工資時(shí),應(yīng)付職工薪酬科目有借方余額吧.如果是的: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 同時(shí): 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020 01/22 14:03
84784948
2020 01/22 14:45
那這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目是設(shè)在損益類科目嗎?
venus老師
2020 01/22 15:14
你好,這個(gè)以前年度損益調(diào)整軟件里面是一級科目應(yīng)該增加不了吧
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~