問題已解決

你好,18年的時(shí)候個(gè)稅申報(bào)本來是本月申報(bào)上上月,后來變成本月申報(bào)上月,導(dǎo)致11月個(gè)稅未申報(bào),今天去查了18年12月有申報(bào),只是申報(bào)的是10月的工資,而11月的工資沒有上報(bào)而已,不存在漏報(bào),說是錯(cuò)報(bào),請問這要怎么辦呢?

84784979| 提問時(shí)間:2020 01/15 15:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那你重新補(bǔ)申報(bào)就可以了
2020 01/15 15:25
84784979
2020 01/15 15:27
他讓我在11月更正申報(bào),疊加10月跟11月的工資,那這樣稅額就很高了,只能這樣處理嗎?
樸老師
2020 01/15 15:36
累計(jì)扣除額也是累積下來的
84784979
2020 01/15 15:40
那是18年的,沒有累計(jì)扣除額,就只有一個(gè)減免額5000
樸老師
2020 01/15 15:43
那就是要多交稅了
84784979
2020 01/15 15:46
可是這個(gè)稅好高啊,幾乎翻了兩倍,這個(gè)就沒有其他解決方法嗎
樸老師
2020 01/15 15:52
這個(gè)的話沒有的哦,可以匯算清繳的
84784979
2020 01/15 15:54
你的意思是可以在年底時(shí)候匯算清繳再補(bǔ)交,還是先去稅局交了,在匯算清繳之后再退回?
樸老師
2020 01/15 15:58
嗯,可以匯算清繳來多退少補(bǔ),根據(jù)這一年的收入
84784979
2020 01/15 16:01
好的,謝謝
樸老師
2020 01/15 16:05
滿意請給五星好評,謝謝
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