問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,發(fā)票到了,錢(qián)也付了,對(duì)方?jīng)]發(fā)貨怎么記賬

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/15 15:11
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好,發(fā)票慢點(diǎn)入賬。付的錢(qián)先做預(yù)付款
2020 01/15 15:11
84784963
2020 01/15 15:23
不能慢了呢,18年12月開(kāi)的票,再不入要過(guò)期不能抵扣了
宸宸老師
2020 01/15 15:25
您好,那發(fā)票開(kāi)的早了。 您東西沒(méi)有到貨,那您就入 借:在途物資【等社保到了,再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)】 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
84784963
2020 01/15 15:27
設(shè)備款我們都是看供應(yīng)商制造進(jìn)度分幾次付款的,還有現(xiàn)在是我們公司的廠房沒(méi)建好,所以叫供應(yīng)商先不發(fā)貨給我們的
宸宸老師
2020 01/15 15:27
您好,那這個(gè)發(fā)票就不能開(kāi)具的呀。
84784963
2020 01/15 15:34
可是對(duì)方已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了
宸宸老師
2020 01/15 15:35
您好,建議用在途物資過(guò)渡一下,雖然確實(shí)也不怎么準(zhǔn)確
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