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一般納稅人,本月進項稅額400,銷項稅額500全部勾選 抵扣的時候怎么做分錄?

84784973| 提問時間:2020 01/15 09:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2020 01/15 09:02
84784973
2020 01/15 09:30
請問稅盤實際抵扣增值稅的分錄怎么寫呢 從購買到抵扣的分錄
玲老師
2020 01/15 09:33
借管理費用,辦公費貸,銀行存款,借應交稅費,應交增值稅貸管理費用
84784973
2020 01/15 09:39
抵扣的分錄,借方是應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅
84784973
2020 01/15 09:40
稅盤抵扣的,對嗎
玲老師
2020 01/15 09:46
借應交稅費,應交增值稅應交增值稅減免稅額 貸管理費用
84784973
2020 01/15 09:51
那中間是不是應該還有一個分錄 借應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 貸應交稅費~應交增值稅~減免稅額
84784973
2020 01/15 09:52
或者 借應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 貸應交稅費~應交增值稅~減免稅額
玲老師
2020 01/15 09:56
你如果想結平,把這個減免稅額結轉到未交增值稅這個科目,
84784973
2020 01/15 10:16
不是如果我想結平,只是請教老師,這個分錄是否要做
84784973
2020 01/15 10:17
還是可做可不做的呢?
玲老師
2020 01/15 10:27
這情況不用做 你想做就把這個減免稅額結轉到未交增值稅這個科目,
84784973
2020 01/15 10:35
好的謝謝老師
玲老師
2020 01/15 10:40
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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