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年終獎金這個月發(fā)!現(xiàn)在還沒有發(fā)放!下個月申報可行?12月工資表先計提上去可行?

84784947| 提問時間:2020 01/14 21:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 12月工資表先計提上 后面發(fā)放申報可以的
2020 01/14 21:08
84784947
2020 01/14 21:10
老師,把13薪和2000元獎金合計在全年一次獎金里面申報不和工資一起申報可以么?感覺這樣會節(jié)稅一些!
bamboo老師
2020 01/14 21:11
可以的 這個自己選擇 哪種更節(jié)稅選擇哪種
84784947
2020 01/14 21:13
老師!我們是5號發(fā)上個月工資!所以我每次申報的都是5號發(fā)工資的金額!可行?
bamboo老師
2020 01/14 21:13
當月發(fā)放 當月申報 對嗎?
84784947
2020 01/14 21:15
什么意思?難道不對!
bamboo老師
2020 01/14 21:16
一般是當月計提 次月發(fā)放 再次月申報 因為申報的所屬期是上個月的稅款
84784947
2020 01/14 21:19
那我現(xiàn)在怎么搞?因為我9月接手這家公司的時候!好像看前會計這樣申報的!然后就這樣續(xù)下去!現(xiàn)在該怎么辦?
84784947
2020 01/14 21:19
這樣可會有什么影響的?
bamboo老師
2020 01/14 21:20
前面已經(jīng)這樣了 您也逐月這樣申報好了 沒什么大的影響
84784947
2020 01/14 21:21
還有老師!員工的提成也是在申報工資的時候一起申報吧?
bamboo老師
2020 01/14 21:22
是的 員工的提成也是在申報工資的時候一起申報
84784947
2020 01/14 21:25
老師個稅申報表在匯算清繳的時候是不是要和賬面金額一模一樣!我都怕數(shù)字有些差額!
84784947
2020 01/14 21:30
老師發(fā)員工提成的會計分錄是不是借:銷售費用 貸:應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 無論員工提成還是過節(jié)福利費用還是工資當月發(fā)放不壓工資,也都要走應付職工薪酬科目過渡一下?
bamboo老師
2020 01/14 21:32
個稅申報表在匯算清繳的時候 我這邊稅務(wù)允許有稍許差異 有的臨時工金額小可以不申報 對的 應該這樣賬務(wù)處理 通過應付職工薪酬科目走賬
84784947
2020 01/14 21:33
我好像之前發(fā)放提成和福利費都沒有這樣做!是不是要改?
bamboo老師
2020 01/14 21:36
調(diào)整的話就是應付職工薪酬科目借方寫下貸方寫下 可以改
84784947
2020 01/14 21:38
沒明白什么意思!我還沒有結(jié)賬 !我從哪里看數(shù)字然后怎么寫!老師可能說明白些!小白一個
bamboo老師
2020 01/14 21:40
您計提的銷售費用二級科目是啥?
84784947
2020 01/14 21:41
提成吧還是工資 還是直接銷售費用我記不得了
bamboo老師
2020 01/14 21:43
看工資跟福利費的發(fā)生額 借:應付職工薪酬 貸:應付職工薪酬
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