問(wèn)題已解決

技術(shù)服務(wù)收入如何記賬

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/14 14:59
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五條悟老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
1.有收入(開票)時(shí): 借:現(xiàn)金(銀行存款,應(yīng)收帳款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2.有技術(shù)成本方面: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:現(xiàn)金(銀行存款,應(yīng)付帳款) 3.費(fèi)用: 借: 管理費(fèi)用(營(yíng)業(yè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用) 貸:現(xiàn)金(銀行存款,應(yīng)付帳款) 4.計(jì)算稅金: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育費(fèi)附加
2020 01/14 15:15
84785039
2020 01/14 15:23
10月份開發(fā)票給對(duì)方,11月份才收到錢哈
84785039
2020 01/14 15:24
10月和11月這么做賬
84785039
2020 01/14 15:25
你能把問(wèn)題解答后,我送你心意嗎
84785039
2020 01/14 15:26
說(shuō)到做到
五條悟老師
2020 01/14 15:26
你十一可以先放在應(yīng)收賬款里面。十一月實(shí)際收到錢,沖應(yīng)收賬款
84785039
2020 01/14 15:29
是這樣啊,請(qǐng)你把整個(gè)做賬過(guò)程發(fā)過(guò)來(lái)好嗎
84785039
2020 01/14 15:31
10月料工費(fèi)要不要做庫(kù)存哈,再轉(zhuǎn)其它業(yè)務(wù)成本嗎?
84785039
2020 01/14 15:33
還答不答嗎?
84785039
2020 01/14 15:36
還答不答,你答的這點(diǎn),我早就知道了呀?
84785039
2020 01/14 15:37
你這點(diǎn)就是百度上粘貼來(lái)的呀?
五條悟老師
2020 01/14 15:41
10月,你們開了發(fā)票,要確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 11月收到錢 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 有技術(shù)成本,就同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:現(xiàn)金(銀行存款)
84785039
2020 01/14 15:41
雖然只有2元錢,買糖吃都不夠,客戶體驗(yàn)太差,進(jìn)來(lái)了,還會(huì)跑出去的
五條悟老師
2020 01/14 15:42
年底了,大家都忙,不可能時(shí)時(shí)在線。你要立馬得出答案,那是電腦機(jī)器人,謝謝!
84785039
2020 01/14 15:45
你還答哈 請(qǐng)回答吧
84785039
2020 01/14 15:49
老師好,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么在11份里做哈
84785039
2020 01/14 15:52
我把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在10份里轉(zhuǎn)了,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫(kù)存商品。這樣不對(duì)嗎?老師
五條悟老師
2020 01/14 15:53
您好,我前面可能沒寫清楚,是在十月份結(jié)轉(zhuǎn)成本,十月確認(rèn)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785039
2020 01/14 15:56
老師,能把10月份成本分錄寫一下嗎?
五條悟老師
2020 01/14 16:09
借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 銀行存款 借 : 生產(chǎn)成本 貸 : 制造費(fèi)用 借 : 庫(kù)存商品 貸 : 生產(chǎn)成本
84785039
2020 01/14 16:27
是技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入,要做完工庫(kù)存商品嗎?
五條悟老師
2020 01/14 17:00
您好,技術(shù)服務(wù)收入不要做庫(kù)存商品
84785039
2020 01/14 17:16
不做庫(kù)存商品,那完工后怎么做分錄哈,是11月收到錢,11月完工的
五條悟老師
2020 01/14 17:27
你是在提供技術(shù)服務(wù)過(guò)程中涉及的材料費(fèi)、人工費(fèi)?
84785039
2020 01/14 17:38
是的,10,11月份這些費(fèi)用在哪個(gè)月歸集,歸集后不到庫(kù)存商品里,那到哪些科目里,分錄怎么做嗎?
五條悟老師
2020 01/14 17:53
11月歸集 1.借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 原材料 以后 2.確認(rèn)收入的時(shí)候: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3.借:其他業(yè)務(wù)成本/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本
84785039
2020 01/14 17:59
那10月份的歸集成本已結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦?
五條悟老師
2020 01/15 10:10
那你就按照10月份的來(lái)吧。
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